1.移交2021年综合审计科档案至档案室;
2.收集汇总2021年科研审计整改情况的报告;
3.督促2021年经济责任审计整改情况;
4.对后勤管理处线上报送的项目资料进行初步审核,督促其补充完善报审资料后移送审计;
5.咨询后请管理处,了解历史遗留的工程项目中存在的问题,并配合解决,督促其尽快报送审计;
6.解决工程审计软件安全监测中出现高危漏洞的问题,继续跟进工程审计软件与信息门户对接工作;
7.配合国资处完成皖南医学院2022-2024年审计外包服务采购;
8.启动审计发现共性问题自查自纠工作;
9.启动内部审计年报统计工作。
审计处
2022.2.18