1.根据审计工作领导小组审定意见整理审计结果,出具正式审计报告并发放至被审计单位、被审对象,同时发放整改通知书。
2.强化审计结果运用。将审计报告送至组织部、纪委部门纳入干部人事档案和廉政档案。
3.争取审结后勤管理处报审的协议维修(芜湖平泰事务所部分)项目,按程序出具报告。
4.重点推进后勤管理处报审的剩下部分协议维修项目(安徽鼎兴和宝申事务所)的审核工作。
5.会同后勤处和两所附院,做好工程项目审计培训暨研讨活动。
6.做好2021年审计项目档案立卷、整理、归档工作。
7.报送部门保密知识学习工作总结。
8.召开部门全面从严治党暨意识形态研判会议。
9.配合后勤处开展在校服务企业考核工作。
2021年12月16日