为贯彻落实《安徽省教育厅关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》(皖教秘〔2021〕138号)文件精神,根据学校2022年审计工作计划,自2022年5月11日至6月30日对我校2020-2021年度预算执行与财务收支情况进行审计,现公示如下:
一、审计范围和内容
学校2020-2021年度预算执行与财务收支情况,主要包括:经济决策、预算收入、票据使用、预算支出、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、资产管理、对外投资和所属企业及以往审计发现问题的整改等11个方面,根据需要可以追溯到以前年度。
二、审计组成员
组长:王耀辉
副组长:杨晶(新中天事务所)
成员:蒋群、李红政(新中天事务所)、施露露、徐珉茜(新中天事务所)、李良英(新中天事务所)
三、审计纪律
审计期间,审计人员应严格遵守“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,被审计对象或学校职工如发现审计人员违反审计纪律,可向校纪委办举报;如有情况和意见建议需要反映,请与审计处联系。
四、联系方式
纪委办:3932826
审计处:3932353;345924018@qq.com
审计组:3932527、13155340101
审计组办公地点:图书信息大楼9楼913室
审计处
2022年5月11日